Zahlungseingang verbuchen

Allgemeine Diskussionen um die ERP Software AvERP

Moderator: SYNERPY

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christoph
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Zahlungseingang verbuchen

Beitrag von christoph »

Hallo
Jetzt habe ich auch mal ein Problem :cry:
Beim Klick auf "Zahlung verbuchen" wird kein "Haben"-Datensatz generiert. Es wird einfach nur das Feld Zahlungsbetrag auf 0,00 gesetzt - und dann passiert nichts mehr.

Habe 2011-A02 und exe 4.2.5.2

Danke für irgend welche Infos

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admin
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Beitrag von admin »

Hallo,

ja, eine Frage alle fünf Jahre ist okay, aber nachvollziehen kann ich das dennoch nicht. Ich habe zahlreiche Varianten durchgespielt, allerdings jedes Mal mit Erfolg.

Ist etwas besonderes an der Rechnung? Abschlagsrechnung, Schlussrechnung etc.?
christoph
Beiträge: 31
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Beitrag von christoph »

Rechnung kommt aus einem Standardauftrag die Rechnungsart ist "R"

Interessanterweise geht es in der AVERP Demo Datenbank auch nicht.
Z.B will ich die Vorhandene Rechnung 050000001 mit den offenen 16053.24 verbuchen. Geht auch nicht !! RE ist gedruckt und nicht verbucht.
Vorgehen:
- In den Kundenrechnungen RE 050000001 holen
- in den Utility Zahlungseingang erfassen klicken
- im Formular Kundenrechnung-Zahlungseingang muss noch das Konto ausgewählt werden da in der RE nicht erfasst. Zahlungsbetrag 16053.25 ins Feld Zahlungsbetrag rein
- Zahlung verbuchen drücken...und dann:
Zahlungsbetrag wird auf 0,00 gesetzt und mehr geht nicht.
Ist mein Vorgehen richtig? oder brauchts da noch etwas streng Geheimes :roll:
oder ev. ein Rechte Problem auf einer Tabelle oder so? im Demo bin ich als SYSDBA
syn21
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Beitrag von syn21 »

Hallo!

AvERP springt nach dem Verbuchen des Zahlungseingangs zur nächsten offenen Rechnung, so dass der Zahlbetrag wieder auf 0 gesetzt wird. Nach Verwenden des Utilitys in Kundenrechnung öffnet sich allerdings die Maske "Kundenrechnung-Zahlungseingang" nur mit einem Datensatz. Nach Verbuchen ist die Maske dann ohne Inhalt, da der Saldo ausgeglichen ist. Sind sie sich ganz sicher, dass der Kundensaldo zu dieser Rechnung nicht doch danach ausgeglichen ist? Mit Ihrem Beispiel sollten Sie drei Datensätze im Unterprogramm "Kundenstamm - Saldenliste" zur "Kundenrechnung" haben. Soll und zwei mal Haben (Zahlbetrag und Skonto).

Nach drei Versuchen soeben konnte ich das von Ihnen beschriebene Problem auch nicht navollziehen.

Haben Sie vielleicht noch weitere Infos für uns?

MFG
syn21
christoph
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Beitrag von christoph »

Hallo
Kurz vor dem Wahnsinnig hab ich es endlich geschafft :D

Das Problem ist folgendes:
Ländereinstellung Deutsch(Deutschland) - Deutsch(Schweiz)
Der Unterschied, unter anderem: Komma in D gegen Punkt in CH als Dezimaltrennzeichen. Eventuell ist das der Grund, dass die Verbuchung nicht läuft. Wenn ich das Land auf Deutschland einstelle funktioniert die Verbuchung!
Sorry, dass wir in der Schweiz immer alles anders machen müssen :lol:

Wird wohl in FRMV_BRRCZE mit:
.......................
EDT_ZAHLBETRAG.Text := trim(EDT_ZAHLBETRAG.Text); '

EDT_ZAHLBETRAG.Text := StringReplace(EDT_ZAHLBETRAG.Text,'#39'.'#39','#39','#39'); '

nGezahlt := StrToFloat(StringReplace(EDT_ZAHLBETRAG.Text,'#39'.'#39','#39#39 +
')); '
...............

richtig gesetzt, aber irgenwie scheint das nicht zu reichen.

Tja. Und wo "schraubt" man da jetzt am Besten, dass ich mich wieder "in die Schweiz konfigurieren" kann?



Danke mal. Christoph
SYN20
Beiträge: 95
Registriert: Do Aug 23, 2007 1:54 pm

Beitrag von SYN20 »

Hallo,

bitte laden Sie die angepasste Maske der Kundenrechnung - Zahlungseingang herunter und spielen Sie diese in Ihre Datenbank ein. Vor der Übernahme in ihr System sollten Sie eine Sicherung Ihrer Maske erstellen.

Gruß,
Syn20
christoph
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Beitrag von christoph »

Super funktioniert alles:
- Komplett verbuchen
- Teilzahlung
- Skonto mit dem Rest

DANKE IM NAMEN ALLER SCHWEIZER-USER :D

Bei euch wächst ja das Gras verdammt schnell! Wohl guten Dünger erwischt :lol:
admin
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Beitrag von admin »

Ich ziehe eben dran.
Hirsch
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Registriert: Mo Jan 10, 2011 11:37 pm

Nch immer Probleme

Beitrag von Hirsch »

SYN20 hat geschrieben:Hallo,

bitte laden Sie die angepasste Maske der Kundenrechnung - Zahlungseingang herunter und spielen Sie diese in Ihre Datenbank ein. Vor der Übernahme in ihr System sollten Sie eine Sicherung Ihrer Maske erstellen.

Gruß,
Syn20
Hallo

Ich kann das neue Form micht einspielen, "Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten"

Kann mir jemand helfen?

:oops:
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