Hallo zusammen,
wir haben bisher erstellte Differenzgutschirften immer über die Maske Kundenrechnungen-Zahlungseingang ausgebucht, den Betrag also mit "Minus" eingegeben. Klappte bisher einwandfrei.
Nach dem Update (siehe Signatur) wird nach der Eingabe des Zahlungsbetrages und Verlassen des Feldes mit TAB der Betrag "Offen nach Zahlbetrag" auch mit 0,00 angezeigt, soweit ok.
Nach Klick auf Zahlung verbuchen wird allerdings plötzlich der offene Betrag doppelt im Minus angezeigt, z.B. offener Betrag -200,00.
Danach -400,00.
Beste Grüße
Thomas
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Thomas Rogge
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